问题详情

下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。


A、A、企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序

B、B、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

C、C、现金收入及时存入银行,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额

D、D、出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

时间:2021-12-23 21:59 关键词: 第四章货币资金的审计 审计

答案解析

D
选项D,应指定专人核对银行账户,该人员应是与保管银行存款和记录银行存款无关的人员。