问题详情

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:


A、审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B、抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

C、检查货币资金收付凭证的管理情况

D、向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E、使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

时间:2021-07-17 20:41 关键词: 财会金融类 审计师 中级审计师 审计理论与实务(中级) 2017年中级审计师《审计理论与实务》真题及答案

答案解析

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