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2014年内审师考试《内审计业务》练习题(一)
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问题列表
<单选题>首席审计执行官在制定审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了
解析
<单选题>当使用风险评估程序去制定审计日程安排表时,应最优先考虑以下哪一项?
解析
<单选题>以下审计师的哪项观察结果最有可能指出对资产安全防护存在控制薄弱环节:Ⅰ 服务部门的地点不太适合容许对其他部门的适当服务Ⅱ 对敏感性职位的雇员聘用不需要背景检查Ⅲ 经理不能接触那些与其它基准组织有关的全部业绩报告Ⅳ 经理没有采取纠正行动以解决过去的与存货控制有关的业务观察结果
解析
<单选题>以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?
解析
<单选题>审计师应采用以下哪种分析性复核程序,来确定当年投资收益的变动是由于投资战略的改变、投资组合的变动还是其它原因:
解析
<单选题>在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因至少,除了
解析
<单选题>保险公司正收到各医院通过电脑媒体直接发来的住院保险索赔,但医院没有向保险公司移交保险单,要在这种环境下发现虚假要求,以下哪项控制程序最为有效?
解析
<单选题>某注册内部审计师(CIA)以非内部审计师的身份担任采购部门经理,他与供应商签订了一份价格、质量和性能最佳的巨额采购合同。在签订合同后不久,该供应商向这一CIA赠送了一份贵重礼物。以下哪项对接受这份礼物的陈述正确?
解析
<单选题>舞弊最经常通过以下哪种方式得到发现
解析
<单选题>公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师得到了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是
解析
<单选题>在发送审计报告之前,某报纸的头版断言总经理一直为私人目的而花费组织的资金。审计师有充足的信息相信该报道。一位记者就此事采访了他,这位审计师最适当的反映是:
解析
<单选题>审计委员会最有可能参与以下哪一事项的审批?
解析
<单选题>以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?
解析
<单选题>以下各项控制程序中,哪项最不能有效地防止出现向伪造的供货商发出定单的舞弊行为:
解析
<单选题>以下哪一种审计业务计划工具最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面?
解析
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