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简述贷审会保密制度规定?
时间:2021-12-27 10:39
关键词:
信贷管理
银行合规考试
答案解析
<p> 对贷审会审议情况要严守秘密,任何人不得泄露贷审会的审议情况。未经批准而透露审议情况的,要严肃追究有关人员的责任。审议、宣读表决结果时除贷审办相关人员外的列席人原则上要退场。</p>
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为实现合规管理制度化、标准化,邮政银行建立包括()等在内的合规管理制度体系
农业银行信贷管理制度体系由信贷管理基本制度和单项信贷业务品种管理办法组成。
一般情况下,对采取()授信管理模式的集团客户,由管理行主管客户部门组织调查,出具整体授信调查报告,拟定授信方案,同级行信贷管理部门审查(或初审后直接或逐级报有权审批行信贷管理部门审查)、有权审批人直接审批或经贷审会(或合议会议)审议后有权审批人审批。
商业银行不需要建立对管理人员合规绩效的考核制度。商业银行的绩效考核应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。
XX银行信贷管理基本制度中所指的信贷业务不包括()。
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按照规定,贷审会同意的授信业务有权审批人不能否决,贷审会不同意的授信业务,有权审批人可以同意。()
贷审会表决需经实际参加人数(不含贷审委主任)的()含以上成员同意,方可通过。
有权主持贷审会会议的人员是()。
下列不能参与贷审会投票的人员是()。
简述贷审会保密制度规定?
()信贷业务原则上可不经过贷审会审议。
下列哪一项信贷业务原则上不经过贷审会审议()。
期限在()年以上的中长期信贷业务可由二级分行贷审会审议。
合规管理部门依照银行内部合规风险管理程序,并按规定的报告路线,即时、全面、完整的向管理层提供定性和定量描述银行合规风险的报告,是合规流程管理中的()。
贷审会投票结果()以上票数视为不同意.
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