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为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括( )
A、职责分工控制制度
B、授权审批控制制度
C、货币资金核算控制制度
D、货币资金反洗钱控制制度
时间:2021-09-03 16:58
关键词:
联大
会计制度设计
答案解析
A@#@B@#@C
相关问题
以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。
会计稽核制度是指会计机构内部指定专人对会计核算工作进行自我检查或审核的制度,包括经济业务入账前的审核和入账后的审核。( )
会计工作的好坏除了依赖于会计人员的职业能力因素外,极大地依赖于企业内部控制制度的严密性。( )
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:
企业在建立和设计内部控制制度时应遵循的原则包括( )。
最新问题
企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指( )
内部会计控制对会计人员岗位责任制度要求的主要内容不包括()。
企业会计制度总体设计中的会计核算形式的设计不包括( )
为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括( )
银行会计具有严密的内部控制管理机制和制度,这体现了银行会计的()
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成。()
《行政事业单位内部控制规范》所称内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。
保险公司可以通过内部控制制度实现对理赔工作的监督,确保理赔工作的质量。这些内部控制制度包括定期检查制度、专项检查制度、()、客户满意度调查制度。
在成本会计的内部控制目标中,包括“生产业务应根据管理当局的一般或特定授权进行”这一目标。为核实这一目标是否达到,注册会计师在进行控制测试中应检查()。
属于会计内部控制管理体系的制度()。
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