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国家审计机关有权对内部审计机构进行业务指导与监督。
A、正确
B、错误
时间:2023-03-04 20:01
关键词:
内部审计员(资金业务类)
答案解析
正确
相关问题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述:
在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因至少,除了
商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计应制定审计规范,并保证审计活动的()。
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而且首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层己表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?
最新问题
在对工作底稿审核时,内部审计管理人员发现内部审计师的业务观察不能与辅助性文件恰当的相互对照。该管理人员最有可能指示内部审计师:
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计。这项审计业务属于内部审计部门的职责。管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官如下反映中( )违反了《标准》?
企业财务审计在我国主要由国家审计机关、内部审计机构和社会审计组织来承担。
我国审计机关的基本职责是对国家财政收支和与国有企业有关的财务收支进行审计监督。( )
在业务上给予单位内部审计机构指导的是上一级主管部门审计机构和()。
审计部门负责对本级单位进行审计监督,对下级单位进行审计监督和审计业务指导,并对重大审计事项进行()审计。
审计机关依法进行审计监督,被审计单位负责人应当对单位提供资料的()作出书面承诺。
审计机关对依法属于审计监督对象的()进行审计。
审计机关对依法属于审计机关审计监督对象的()进行审计。
审计机关和审计人员执行审计业务,应当依据年度审计项目计划,()。
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