A、没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查;
B、确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益;
C、确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额;
D、假定审计范围内的内部控制是充分、有效的。
A、没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查;
B、确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益;
C、确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额;
D、假定审计范围内的内部控制是充分、有效的。
时间:2021-07-17 21:05 关键词: 财会金融类 内部审计师(CIA) 2014年内审师考试《内审计业务》练习题(二)
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