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在成本性态分析的基础上,依据业务量、成本和利润之间的联动关系,按照各组业务量水平编制的预算方法称为()。
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在成本性态分析的基础上,依据业务量、成本和利润之间的联动关系,按照各组业务量水平编制的预算方法称为()。
A、固定预算法
B、定期预算法
C、静态预算法
D、弹性预算法
时间:2022-01-02 23:00
关键词:
财务预测和财务预算
财务与会计
答案解析
D
在成本性态分析的基础上,依据业务量、成本和利润之间的联动关系,按照各组业务量水平编制的预算方法称为弹性预算法。
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企业应向有关各方提供财务会计报告,其编制基础、编制依据、编制原则和方法应当一致,不得提供编制基础、编制依据、编制原则和方法不同的财务会计报告。( )
财务预算主要反映企业预算期现金收支、经营成果和财务状况的各项预算,包括:现金、在基期成本费用水平的基础上,结合预算期业务量及有关降低成本的措施,通过调整有关原有成本项目而编制的预算,称为( )。
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()是财务预测和财务决策的具体化,是财务控制和财务分析的依据。
在成本性态分析的基础上,分别按一系列可能达到的预计业务量水平而编制的能适应多种情况的预算被称为( )。 选项
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在财务管理中,依据财务比率与资金需求量之间的关系预测资金需求量的方法称为比率预测法。( )
财务评价的具体工作包括:①编制财务报表,②计算评价指标,③进行财务分析,④预测财务基础数据;正确的工作顺序是( )
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财务预测是财务决策、预算和控制的()。
财务分析是以客户财务报表为主要依据,运用一定的分析方法,对客户的财务过程和结果进行研究和评价,以分析客户的()。
财务预算是指与企业现金收支、经营成果和财务状况有关的各项预算,下列属于财务预算的有()。
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在成本性态分析的基础上,依据业务量、成本和利润之间的联动关系,按照各组业务量水平编制的预算方法称为()。
管理会计与财务会计相比较,管理会计的职能倾向于对未来的预测、决策和规划;财务会计的职能侧重于核算和监督。
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