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内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信 息系统审计,()应当贯穿于信息系统审计的全过程。
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内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信 息系统审计,()应当贯穿于信息系统审计的全过程。
A、风险;穿行测试
B、控制;风险评估
C、风险;风险评估
D、控制;控制测试
时间:2022-01-01 14:22
关键词:
答案解析
C
相关问题
审计人员编制审计报告应当以( )为依据。
《保险公司内部审计指引(试行)》规定,保险公司应当配备足够数量的内部审计人员。专职内部审计人员原则上应当不低于公司员工人数的()。保险公司员工人数不足一百人的,至少应当有()专职内部审计人员。
结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理 层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见 和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()
信息系统审计的目的是什么?信息系统审计和信息系统日常运行和维护管理的审计踪迹有什么区别?
审计机关和审计人员执行审计业务,应当依据年度审计项目计划,()。
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内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信 息系统审计,()应当贯穿于信息系统审计的全过程。
内部审计人员应当采用以( )为导向的审计方法进行信息系统审计,风险评估应贯穿审计的计划、实施、报告与后续工作各个阶段。
(),是指内部审计人员在从事审计活动中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,作出审计结论和建议的依据。
“严格依法”是指审计人员应当严格依照法定的()进行审计监督,规范审计行为。
在对被审计单位的库存材料进行监盘时审计人员应当()
在对被审计单位的库存材料进行监盘时,审计人员应当:
在对被审计单位的库存材料进行监盘时审计人员应当:
审计人员对审计实施方案确定的审计事项,均应编制审计工作底稿,审计工作底稿应当包括以下内容()。
为保证审计工作底稿的质量,明确各级人员对审计工作 底稿的要求和责任,应当建立审计工作底稿的()
审计部门对不能自行组织实施的基本建设审计项目,应当由审计门委托()实施审计,并对审计全过程进行监督。
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