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在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法:()
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在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法:()
A、流程图法
B、矩阵图法
C、调查问卷法
D、详细描述法
时间:2022-01-01 14:12
关键词:
审计师(综合练习)
高级审计师
答案解析
A
相关问题
内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师:
公司内部审计部门已初步断定,公司内部的一个重要部门存在不当会计做法。此后,公司总裁指示首席审计执行官停止针对该领域的任何一步调查,不要将此问题向外部审计师通报,以保持内部审计职业的保密性,针对此情况,首席审计执行官可以采取的最恰当行动是:
在初步调查过程中,某内部审计师发现有些主要供应商的应付账款凭单要求对以前发票中的重复付款进行调整,这可能表明:
如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:
以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性:
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在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法:
内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准:
注册会计师可采用()的方法记录对被审计单位内部控制的了解和评价。
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估
在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制()
在评价内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的时,注册会计师应当评价的因素有()。
在完成审计工作阶段,注册会计师需要评价审计结果,主要为了确定将要发表的审计意见的类型以及在整个审计工作中是否遵循了审计准则,此阶段注册会计师必须完成的两项工作是()
审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核()。
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:( )。
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