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主营业务成本的内部控制制度包括()。
A、存货的内部控制制度
B、成本会计制度
C、企业内部价格的制定和结算方法
D、有关责任会计制度
E、预算执行情况
时间:2021-12-29 01:22
关键词:
企业财务审计
答案解析
A| B
相关问题
某工业企业2010年度主营业务收入为4000万元,主营业务成本为3510万元,其他业务收入为20万元,其他业务成本为10万元,财务费用为10万元,营业外收入为20万元,营业外支出为10万元,所得税税率为25%。假定不考虑其他因素,该企业2010年度的净利润为()万元。
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:
财务预算主要反映企业预算期现金收支、经营成果和财务状况的各项预算,包括:现金、在基期成本费用水平的基础上,结合预算期业务量及有关降低成本的措施,通过调整有关原有成本项目而编制的预算,称为( )。
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企业内部直接财务环境主要包括企业的
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为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括( )
企业内部直接财务环境主要包括企业的( )。
按范围类别分类的物流成本具体包括委托物流成本和企业内部物流成本。()
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成。()
物流活动的成本控制中,企业在不能预测业务量的情况下,需要通过()实施控制。
在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()
主营业务成本的内部控制制度包括()。
某公司的主营业务是软件开发。该企业产品成本构成中,直接成本所占比重很小,而且与间接成本之间缺少明显的因果关系。该公司适宜采纳的成本核算制度是()。
作为某企业年度财务报表审计业务的项目负责人,注册会计师甲对审计业务实施监督的内容,应包括()
内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的()
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