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金融审计的()是审计部门行使职权、充分发挥监管作用的重要保证。
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金融审计的()是审计部门行使职权、充分发挥监管作用的重要保证。
A、客观性
B、公平性
C、公正性
D、独立性
时间:2023-03-04 20:34
关键词:
江西农信社稽核监察岗
答案解析
D
相关问题
通过内部审计部门的工作时间表,审计委员会应该总能获取充分的信息,从而决定所提议开展的审计业务是否能够:
在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是:
商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计应制定审计规范,并保证审计活动的()。
以下( )属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?
农业银行内部审计部门在合规风险管理中发挥“第三道防线”的作用。()
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审计报告是评价审计人员工作业绩、控制审计质量的重要依据,也是重要的审计档案,是今后考查审计工作的依据。
审计证据的充分性是对审计证据数量的衡量,下列不影响审计证据充分性的因素是()。
基金管理公司应当设立监察稽核部门,对()负责,开展监察稽核工作。
集团公司审计监察部门负责集团公司()的审计工作
财政部门、审计机关、监察机关及其他有关机关对不属于其职权范围的事项,()依法移送。
属于审计职权范围的,直接提出处理处罚意见,不属于审计职权范围的,()。
金融体制是社会主义市场经济体制的重要组成部分,金融资源是现代经济的核心资源,要充分发挥()在资源配置中的决定性作用。
坚持和保证人民当家作主,支持()充分发挥国家权力机关作用,依法行使立法、监督、决定、任免等职权。
内部审计部门应建立内部审计人员()制度,鼓励内部审计人员取得注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师等执业资格,以保证内部审计人员的专业胜任能力。
内部审计人员在审计过程中,应充分考虑重要性与()的问题。
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