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内部审计师怀疑支付款方面存在舞弊,有位不知名的员工提交并批准了对发票的支付。在与管理层讨论潜在舞弊行为之前,内部审计师决定收集额外的信息。以下程序中哪项最有助于提供额外的信息( )。


A、使用审计软件列出附有邮局编号或具有其他反常特征的供应商名单,对上述事项进行抽样并追踪到验收报告等支持性文件

B、对年内已付款项进行抽样,调查各笔款项的审批手续

C、对被调查期间有代表性的验收报告进行抽样,并追踪审查经批准的付款;注意未经恰当处理的任何事项

D、对上月接到的发票进行抽样检查,以确定是否具有适当的付款授权,并追踪到验收报告等有关支持性文件

时间:2021-07-17 21:05 关键词: 财会金融类 内部审计师(CIA) 2015年内审师考试《内审计业务》练习题(一)

答案解析

A