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根据预算期内正常的可能实现的某一业务活动水平而编制的预算是()
A、弹性预算
B、零基预算
C、定期预算
D、固定预算
时间:2022-01-09 17:18
关键词:
00067财务管理学
答案解析
D
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在成本习性分析的基础上,分别按一系列可能达到的预计业务量水平编制的能适应多种情况的预算是指( )。
财务预算主要反映企业预算期现金收支、经营成果和财务状况的各项预算,包括:现金、在基期成本费用水平的基础上,结合预算期业务量及有关降低成本的措施,通过调整有关原有成本项目而编制的预算,称为( )。
以预算期内正常的、可实现的某—业务量水平为惟—基础来编制预算的方法称为( )。
编制预算时,根据预算期内正常的、可实现的某一固定业务量水平作为唯一基础来编制预算的方法是()。
在下列预算编制方法中,不受现有费用项目或费用数额限制的预算是()
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现金预算是按照现金流量表主要项目内容编制的反映公司预算期内一切现金收支及其结果的预算,以下列哪些为基础()
财务预算是编制企业总预算的依据之一,不属于财务预算的报表是()。
业务预算是编制全面预算的起点。()
经营预算中只使用实物量编制的预算是()。
经营预算中使用了现金量编制的预算是()。
业务预算是全面预算编制的起点,因此专门决策预算应当以业务预算为依据。
业务预算是反应预算期内可能形成现金收付的经营活动的预算,包括有()
财务预算是反映企业在预算期内预计现金收入、现金支出、经营成果和财务状况的预算。
一般由经常预算和资本预算组成的预算是( )。
财务预算是依赖于业务预算和专门决策预算而编制的,是整个预算体系的基础。
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