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在内控合规管理信息系统中,检查监督数据包括( )。
A、外部检查
B、各级行年度计划内检查
C、内控合规部门组织开展的检查
D、关联方信息
时间:2022-01-08 18:47
关键词:
答案解析
ABC
相关问题
专卖内管信息系统为实施日常监督管理、实现有效的责任追究、加强垂直监督和()提供了较好的方式,其在内部专卖管理监督方面的作用十分显著。
为实现合规管理制度化、标准化,邮政银行建立包括()等在内的合规管理制度体系
为实现合规管理制度化、标准化,我行建立包括( )等在内的合规管理制度体系
对零售客户信息的检查要收集的材料主要有零售客户信息管理制度、()系统中的零售户数据、营销系统中的零售户数据。
()是公司的合规负责人,对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。
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支持组织中层管理者进行监督、控制、管理和决策的信息系统包括()。
在内控合规管理信息系统中,()能查看和下载内外规。
()负责全面协调商业银行合规风险的识别和管理,监督合规管理部门根据合规风险管理计划履行职责。
在内控合规管理信息系统中,全行所有员工可()。
在内控合规管理信息系统中,授权管理模块的法人授权子模块用于管理()。
合规内控与操作风险管理系统中的操作风险管理模块包括()
在内控合规管理信息系统中,授权管理模块的法人授权子模块提供()功能。
在内控合规管理信息系统中,下列关于检查管理模块的正确表述是()。
内控合规管理信息系统功能构建了全行内控合规的()。
在内控合规管理信息系统中,外规及合规手册由()负责维护。
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