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下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()
A、核对明细表
B、抽查部分采购业务
C、走访、观察业务经办与记录是否独立
D、了解并描述内部控制
E、抽查付款业务
时间:2022-01-03 20:01
关键词:
企业财务审计
答案解析
B| C| D| E
核对明细表属于实质性测试的程序。
相关问题
购货与付款循环的控制测试包括什么?
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。
采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。
最新问题
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是: ( )
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
甲注册会计师在对A公司采购与付款循环进行控制测试时,为了解A公司是否存在主要使企业管理人员和职员受益而非使公司受益的付款情况,决定将“所记录的购货都确已收到商品或接受劳务”作为一项重要的控制目标加以测试。这一测试有助于发现下列()等情况。
A注册会计师负责对甲公司2011年度的财务报表进行审计,在对甲公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是()。
下列有关采购与付款循环中确认与记录负债环节的控制活动的表述中,正确的有()。
采购与付款循环包括哪些主要特点?采购与付款循环主要包括以下三个特点。
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,正确的有()。
采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?
采购与付款循环业务的内部控制主要有:
简述采购与付款循环审计的主要目标。
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